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Reportes de control interno

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Contenido MECI

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Informe definitivo contabilidad presupuestal categoría CGR 03-2025

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Informe auditoría Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP.

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Informe auditoría Atención al Ciudadano y seguimiento– PQRSD 2do semestre 2025

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Informe definitivo Seguimiento Relación de Acreencias a favor de la entidad, 1er semestre de 2025

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Informe Aud. otros sistemas de gestión

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Auditoría de Ley seguimiento a la compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable

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Informe de Ley cumplimiento de las Funciones Comité Conciliaciones

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Informe austeridad gasto y gestión ambiental del 2do trimestre 2025

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Informe de verificación y seguimiento a la ley de cuotas, ley 581 de 2000 vig. 2025

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Informe CGR del CHIP 2do trimestre 2025

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Comunicación informe definitivo – PTEP 2do cuatrimestre 2025

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Informe definitivo evaluación dependencias

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Informe estado sistema Control Interno 1er semestre 2025

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Informe de ley Sgto.  declaración de bienes y rentas en el SIGEP II

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Informe definitivo de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – PMI, primer smtre de 2025

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Informe medición estado MECI a través de FURAG vigencia 2024

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Informe seguimiento a los planes de mejoramiento PMPr

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Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda

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Informe SCI-Conclusiones- 1er semestre 2025

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Auditoria verificación del cumplimiento de los criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013

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Informe complementario de auditoría del reporte del seguimiento de Ley de cuotas vigencia 2025

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Seguimiento a los procesos de selección que realice la CNSC (al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano)

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Informe Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y Gestión Ambiental primer trimestre de 2025

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Informe de Ley Seguimiento al PMU-CDM, primer semestre de 2025

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Auditoria de ley Seguimiento a la actividad litigiosa

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Informe Semestral sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD primer seguimiento 2025

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Informe de Accesibilidad a páginas WEB NTC5854: 2011

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Informe Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP

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Informe Seguimiento a la entrega de la información de la contabilidad presupuestal a través de la categoría CGR del CHIP. 1ER TRIMESTRE 2025

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Informe de seguimiento de auditoria preparación para la rendición de la Ley 581 de 2000, reporte de seguimiento de Ley de cuotas vigencia 2025

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Informe Definitivo – PTEP 1er Cuatrimestre 2025

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Informe definitivo SUIT

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Informe definitivo Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago del 2do semestre de 2024.

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Informe preliminar de austeridad del gasto y gestión ambiental del 4to trimestre del año 2024

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Informe de seguimiento al PMP Plan de mejoramiento Personería Distrital de Medellín al cierre definitivo de acciones de la vigencia 2024

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Informe preliminar de auditoría de Ley al seguimiento al cumplimiento de las Funciones del Comité de Conciliaciones

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Informe de Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – PMI, segundo semestre de 2024

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Informe definitivo evaluación institucional

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Informe Definitivo Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2024

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Informe definitivo programa transparencia y ética pública PTEP

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F-GEI-04 Informe de auditoria seguimiento al PMUCDM 2do sem 2024

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Informe Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) 2025

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Informe SCI Conclusiones 2do semestre 2024

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Informe Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) 2024

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Plan anual de auditoria control Interno vigencia 2025

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Informe seguimiento definitivo contabilidad presupuestal categoría CGR 03-2024

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Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP y Verificación de los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del distrito de Medellín y su Conglomerado 2024

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Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero

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Informe de seguimiento PQRSD 2do seguimiento vigencia 2024

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Informe de auditoria seguimiento proceso CNSC

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Informe definitivo de auditoría de Ley al seguimiento al cumplimiento de las Funciones del Comité de Conciliaciones 2024-1

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Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago 1er semestre 2024

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Informe Austeridad del Gasto 2 (segundo) trimestre de 2024

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Seguimiento a la entrega de la información de la contabilidad presupuestal a través de la categoría CGR del CHIP 02-2024

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Informe de evaluación Institucional por dependencias

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Seguimiento al PAAC, 2do cuatrimestre 2024

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Informe de verificación y seguimiento Ley de cuotas. Ley 581 de 2000, seguimiento con corte agosto 2024

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Informe definitivo seguimiento contabilidad presupuestal categoría CGR 04-2023

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Informe definitivo Declaración de Bienes y Rentas SIGEP II

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Informe del estado de SCI – 1er semestre 2024

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Informe definitivo de la auditoría Evaluación al Control Interno Contable vigencia 2023

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Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 – V3

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Informe definitivo PMI – Agosto 2024

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Informe definitivo MIS – Agosto 2024

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Informe SCI Conclusiones 1er semestre 2024

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Informe auditoria JOCI PMUCGM definitivo 2024-1

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Informe de auditoria NTC 6047

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Informe seguimiento Plan de mejoramiento Personería de Medellín 1er semestre 2024

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Informe definitivo austeridad del gasto público 1er trimestre de 2024

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Informe de auditoria 2024

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Informe de auditoria inquilinatos 2024

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Seguimiento definitivo contabilidad presupuestal CGR 01-2024

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Informe de auditoría definitivo SECOP II

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Informe de auditoría definitivo PAAC 1er cuatrimestre 2024

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Informe de auditoría definitivo SUIT

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Informe PQRSD 2024-1

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Informe de auditoría Ley de cuotas 2024

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Informe de auditoría Comité conciliaciones 1-04-2024

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Informe auditoría definitivo SCI 2do semestre 2024

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Evaluación SCI

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Informe de auditoría DNDA

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Informe definitivo de auditoría JOCI PMI 2do semestre 2023

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Informe DND web

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Informe software legal 2024

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Informe de auditoría JOCI PMP 2do semestre 2023

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Seguimiento a los planes de mejoramiento CDM – 2do semestre 2023

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Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Publicación y adopción

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Plan anual auditoría Control Interno 2024

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Seguimiento definitivo contabilidad presupuestal categoría CGR 03-2023

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Informe definitivo de austeridad y eficiencia del gasto público 2do Trimestre de 2023

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Informe de gestión documental 2020 – 2023

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Informe de auditoria definitivo SECOP

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Informe de auditoría definitivo planes institucionales 2023

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Informe de auditoria definitivo SECOP II

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Informe definitivo austeridad del gasto público 4to trimestre de 2023

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Seguimiento definitivo acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago 2do semestre 2023

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Informe definitivo de austeridad y eficiencia del gasto público 2do trimestre 2023

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Informe de auditoría definitivo – PAAC 3er cuatrimestre 2023

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Informe definitivo seguimiento relación acreencias 1er semestre 2023

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Seguimiento contabilidad presupuestal categoría CGR 02 – 2023

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Informe auditoría SCI – 1er semestre 2023

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Informe de auditoría formalización del empleo

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Informe de auditoría definitivo 2023

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Informe de auditoría Ley de cuotas 2023

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Informe de auditoría formalización del empleo

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Informe definitivo – Gestión del Talento Humano – SG-SST

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Informe de seguimiento al PAAC – 2do semestre 2023

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Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento de la CGM – 1er semestre 2023

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Informe de seguimiento al plan de mejoramiento PMP – 1er semestre de 2023

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Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Institucional PMI – 1er semestre 2023

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Informe definitivo austeridad 1er trimestre 2023

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Informe de auditoría seguimiento al cumplimiento de la norma NTC 6047 de 2013

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Informe de auditoría definitivo NTC 5854-2011-2023

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Informe definitivo de Auditoría basada en riegos a hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda

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Informe definitivo auditoria basada en riesgos al proceso de hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda

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F-GEI-04-INFORME DEFINITIVO PQRSD 2023

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Informe definitivo de auditoría gestión por dependencias

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Informe de auditoría definitivo PAAC 1er cuatrimestre 2023

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Informe de auditoría definitivo SUIT

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Informe definitivo de auditoría JOCI PMP

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Informe definitivo SCI

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Informe Definitivo DNDA

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Informe de auditoría marzo – 2023

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Informe de auditoría PAAC 2023

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Informe SCI parametrizado 2do semestre 2022

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Informe auditoría PMI definitivo 2022-2

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Informe auditoría JOCI PMUCGM definitivo 2022-2

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Informe definitivo auditoría acreencias 2do semestre de 2022

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Informe definitivo auditoría 4to trimestre 2022

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Informe definitivo evaluación Control Interno contable 2022

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Informe de auditoría definitivo planes institucionales

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Informe de auditoría JOCI PMUCGM definitivo 2022 memorando 3203

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Informe de auditoría definitivo conciliaciones memorando 3407

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Informe de auditoría definitvo PAAC 2do cuatrimestre 2022 memorando 3286

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Informe de auditoría definitivo seguimiento NTC-6047 de 2013 memorando 3048

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Informe de auditoría JOCI PMI definitivo memorando 3224

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Informe de auditoría Ley de cuotas 2022 memorando 3430

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Informe definitivo 2do trimestre 2022 CHIP memorando 3245

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Informe definitivo acreencias – 1er semestre 2022 memorando 3379

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Informe definitivo austeridad en el gasto – 1er trimestre 2022 memorando 3054

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Informe definitivo de auditoría JOCI PMP – Memorando 3191

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Informe definitivo PQRSD – 2022 memorando 3553

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Informe definitivo – 1er semestre 2022 memorando 3160

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Auditoría dependencias 1er semestre 2022 memorando 3307

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Informe de auditoría DNDA 2022

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Informe de auditoría PAAC – 3er cuatrimestre 2022

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Seguimiento PMUCGM – Enero 2022

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Informe definitivo austeridad en el gasto – 4to trimestre 2021

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Informe definitivo acreencias 2do Semestre 2021

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Informe definitivo 1er trimestre 2022 CHIP

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Informe de auditoría definitivo PAAC – 1er cuatrimestre 2022

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Informe de auditoría definitivo NTC 5854 de 2011

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Informe de auditoría JOCI PMI definitivo

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Seguimiento PMI enero

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Memorando aclaraciones PMI

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Informe definitivo auditoria 4to Trimestre 2022

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Informe definitivo PQRSD 2022

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Informe definitivo auditoria especial inventario de bienes muebles y bienes de consumo

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Informe definitivo acreencias 2do semestre 2021

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Informe de auditoría DNDA

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Informe de auditoría definitivo

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Informe de auditoría definitivo SUIT 2022

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Informe de auditoría definitivo NTC 5854 de 2011

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Informe de auditoría definitivo conciliaciones

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Seguimiento PMI 2do – Semestre 2022 JOCI

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Seguimiento plan PMP 2do. Semestre 2022 JOCI

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Consolidado PMUCGM 2do. semestre 2022 JOCI

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Informe auditoría JOCI PMUCGM

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Informe de autoevaluación SCI – 2do semestre 2021

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Informe definitivo PQRSD – Noviembre 2021

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Informe de auditoría definitivo SECOP – Noviembre 2021

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Informe de auditoría JOCI austeridad en el gasto – 3er trimestre 2021

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Informe de auditoría definitivo – 3er trimestre 2021 CHIP

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Informe de auditoría definitivo conciliaciones

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Informe definitivo austeridad en el gasto – 4to trimestre 2021 memorando 3060

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Auditoría dependencias – 2do semestre 2021

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Informe Ley de cuotas

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Informe de auditoría jefatura de Control Interno

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Informe de auditoria jefatura de control interno 2do Sem

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Informe del estado del Control Interno SCI – 1er semestre 2021

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Auditoria de seguimiento a la relación de acreencias pendientes de pago, 2do semestre 2020

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Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín PMUCGM – 1er semestre 2021

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Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional PMI – 1er semestre 2021

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Informe definitivo acreencias – 2do semestre 2021

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Informe de auditoría preliminar SCI – 2do semestre 2021

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Informe de auditoría JOCI austeridad en el gasto – 4to TRIMESTRE 2020

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Informe Auditoría definitivo 4to trimestre 2021

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Informe del SCI – 2do semestre 2021

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Auditoría dependencias – 2do Semestre 2021

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Informe definitivo Control Interno contable 2021

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Informe de auditoría de seguimiento a las PQRSD

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Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – Junio 2020

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Plan de Mejoramiento Institucional – Junio 2020

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Informe estado del Sistema de Control Interno – 1er semestre 2020

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Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno – 1er semestre 2020

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Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Medellín – Junio 2020

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Plan de Mejoramiento Contraloría General de Medellín – Junio 2020

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Informe pormenorizado Control Interno – Nov. 2019 – Marzo 2020

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Informe Estado del Control Interno – Nov – Dic 2019

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Informe pormenorizado del Control Interno – Julio – Octubre 2019

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Informe pormenorizado del Control Interno – Marzo – Julio 2019

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Informe ejecutivo anual de control interno – 2018

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Anexo pormenorizado control interno vigencia noviembre 2018 – marzo 2019

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Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, noviembre 2018 – marzo 2019

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Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, julio – noviembre 2018

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Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, marzo – julio 2018

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Informe ejecutivo anual de control interno – 2017

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Informe pormenorizado del Control Interno – Nov. 2017 – Marzo 2018

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Informe pormenorizado del Control Interno – Julio – Noviembre 2017

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Informe pormenorizado del Control Interno – Marzo – Julio 2017

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Informe pormenorizado del estado del Control Interno – Marzo 2017

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Informe ejecutivo anual de Control Interno – 2016

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Informe pormenorizado del estado del Control Interno – Julio 2015

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Informe pormenorizado del estado del Control Interno – Noviembre 2015

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Informe pormenorizado del estado de Control Interno – Julio 2016

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Informe pormenorizado del estado de Control Interno – Marzo 2016

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Seguimiento al Plan Anticorrupción 2013

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Fenecimiento de la cuenta 2013

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Informe pormenorizado del estado del Control Interno – Marzo 2015

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Informe pormenorizado del estado de Control Interno – Enero 2015

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Informe ejecutivo anual de Control Interno 2015

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Plan de auditoría aprobado 2016

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Informe pormenorizado memorando. 9 de noviembre de 2016

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Anexo 3. Plan anual de auditoría 2014

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Anexo 2. MECI diagnóstico documentos faltantes

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Anexo 1. MECI 2013

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Informe pormenorizado del estado del Control Interno. Noviembre de 2014

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Informe pormenorizado de Control Interno. 11 de julio 2014

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Anexo 5. Acta No.1 – Visita especial proyecto Altos de San Juan. CGR

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Auditoria fiscal y financiera 2013 – Dictamen CGM

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Auditoria fiscal y financiera 2013 carta de conclusiones

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Resultado de la calificación MECI – 2016

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Informe pormenorizado del estado del Control Interno – Marzo 2014